Plátci DPH v České republice musí od roku 2016 kromě daňového přiznání a souhrnného hlášení podávat i kontrolní hlášení. Pokud to neudělají, hrozí jim pokuta až půl milionu korun. Abyste vytvořili doklady podle požadavků finančního úřadu, udělali jsme ve Variu 3 změny, které vám podání kontrolního hlášení umožní.
1) Číslo dokladu dodavatele
Jednoduše vyplňte variabilní symbol, který se automaticky zkopíruje do pole číslo dokladu dodavatele. Jestli chcete zadat jinou hodnotu, přepište ji ručně přesně podle dokladu – včetně písmen, pomlček a podobně.

2) Datum zdanitelného plnění dodavatele
Přepište datum uskutečnění zdanitelného plnění z faktury, kterou jste obdrželi. Jakmile ho vyplníte, datum se zkopíruje do data účetního případu.
Pokud chcete účtovat podle data přijetí, vypněte funkci kopírování v možnostech modulu Přijaté doklady.

3) Export kontrolního hlášení
Po vytvoření kontrolního hlášení ho jednoduše vyexportujte do souboru xml. Tuto možnost najdete v nabídce tisku agendy Účetnictví – v sekci DPH.

Pokud se chcete o kontrolním hlášení dozvědět více, přečtěte si náš článek a podívejte se na přehlednou infografiku.
